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1,江苏省出口退税应该使用什么软件扬州地区在哪个网站下载申报

江苏省用的是擎天科技的申报软件 ,在网上找"擎天税务"网站,能下载到申报安装软件,还有擎天传输平台,并且能下载到操作手册
你好!先到国税申报联网才行 然后他们会告诉你用啥软件的仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

江苏省出口退税应该使用什么软件扬州地区在哪个网站下载申报

2,退税app叫什么名字 退税app叫啥名字

1、退税app叫个人所得税App。 2、打开软件打开个人所得税APP。 3、打开综合收益年度结算点,在首页打开普通业务综合收益年度结算。 4、选择要用声明的数据填充的数据。 5、申报开始并重新确认后,系统会提示标准申报说明,点击我已阅读并知道。 6、确认信息根据流程确认信息。在这里,您需要确认个人基本信息、汇款地点和已付税额。 7、单击下一步,然后单击下一步。 8、点击申请退税。在申请退税界面点击【申请退税】。

退税app叫什么名字 退税app叫啥名字

3,我现在有个软件产品销售的合同销售的软件产品想做退税那这个合

申请软件退税有一套很复杂的流程你都了解过吗?退税资质申请之类的。如果都办好了,退的时候要注意合同发票及软件证书的上的软件名称及版本号都一致,然后申请退税。
合同好办。关键是报关单改动难。合同号在出口退税申报时不是关键的,在申报软件中都不申报的。

我现在有个软件产品销售的合同销售的软件产品想做退税那这个合

4,个人退税在app上怎么操作

个人退税在app上的操作方法如下:工具:iPhone 12系统:iOS 13软件:个人所得税APP 1.8.01、打开“个人所得税app”,完成个人信息实名认证,完成信息注册后回到app首页就可以操作退税了。2、点击首页的“我要办税”图标。3、进入到里面选第二项税费申报里面的“综合所得年度汇算”点击进入。4、进入后会弹出个人所得税年份选择,选择2021年份(上面会提示已开始),点击进入。5、进入后就会弹出一个预约退税的窗口,点击开始预约,会让你绑定一个常用银行卡账号,汇算完成后所退的税费直接会转到你的绑定卡号上。

5,三证合一后软件退税怎么软件列表

依据税务总局规定,新办的必须办理三证合一的新证件,但如果以前已办理了营业执照和税务登记的,在发生变更时也必须更换为新的三证合一,由于变换三证合一后纳税人识别号会改变,应在变更前交回领购雹未开完的,将取得的进。
需要的.....................

6,个人退税在app上怎么操作

个人退税在app上的操作方法如下:工具:iPhone 12系统:iOS 13软件:个人所得税APP 1.8.01、打开“个人所得税app”,完成个人信息实名认证,完成信息注册后回到app首页就可以操作退税了。2、点击首页的“我要办税”图标。3、进入到里面选第二项税费申报里面的“综合所得年度汇算”点击进入。4、进入后会弹出个人所得税年份选择,选择2021年份(上面会提示已开始),点击进入。5、进入后就会弹出一个预约退税的窗口,点击开始预约,会让你绑定一个常用银行卡账号,汇算完成后所退的税费直接会转到你的绑定卡号上。

7,app退税报错能点作废重新报吗

他是发送这个是没法重新报的,他只能是这样的。
你好!这个当然可以的,因为本身他就这个错误作废重报的功能。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
如果是退税报错了的话,你可以问一下他是否可以?
十块钱是没批退税报能吃等会都不在我就不上去了,我忘了叫妈妈。祝你爸爸好像不能能重新报名上。
APP,退税报错能点作废重新报吗?这个我真不知道

8,退税是什么APP退税是哪种APP

1、退税的APP是“个人所得税”。2、退税是指因某种原因,税务机关将已征税款按规定程序,退给原纳税人。主要包括:由于工作差错而发生的多征;政策性退税;由于其他原因的退税。3、“个人所得税”APP是国家税务总局推出的官方税收管理、个税申报系统手机应用,从2019年起,所有个人所得税申报的纳税人都可以下载手机版APP,核实自己信息和身份后,在任何地方任何时候完成自己的税务申报义务。4、2018年12月31日,“个人所得税”App软件正式上线使用。1月20日,记者发现个人所得税APP有更新。从更新的内容看,不再强制要求填写出租人信息。

9,解决好了30分关于擎天出口退税软件

系统显示“数字类型的长度超出允许范围,请检查”这个错误提示,那您应该在安装退税软件时,就进行系统配置和修改进货凭证号录入位数为21位,而不是进入系统后再进行修改的。您录入错误的数据,建议您直接和当地国税联系,看是否需要您重新申报,还是他那边进行修改,这个您跟国税咨询一下
你好,以下是擎天退(免)税申报系统的简要说明,请供参考:免税申报(单证不齐)1 、出口明细数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证不全)——》出口明细数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证齐全)——》运保佣调整2 生成免税数据 数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式:sb_税号_申报时间_ckts_申报年月.xml3、打印免税明细申报表 数据处理-打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件 将生成的免税数据文件(sb_税号_申报时间_ckts_申报年月.xml)导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报退税申报(单证齐全)1. 数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证齐全)——》收取前期数据录入。基础数据采集——》免抵退数据录入——》增值税纳税汇总表录入。2. 数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报,另存为电脑上生成的文件名格式:scysb_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据,预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反馈数据文件名规则:scysbfk_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)读取预申报反馈数据,通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。根据疑点描述调整申报数据,并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表;3. 数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:sczssb_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据,正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾,在当前界面的下方可以看到“回执文件:sczssb_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_hz.pdf”,点击pdf可以下载,下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执;4. 报表打印数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据, (1)《生产企业出口货物免抵退税申报(审批)汇总表》; (2)《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》; (3)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)》; (4)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全)》;5. 资料装订,并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件,疑点表随同相关资料送往税务局。

10,个人所得税app退税怎么操作

法律分析:1.打开个人所得税APP并登录,点击常用业务下方的综合所得年度汇算。2.点击进入后,选择使用已申报数据填写的选项,点击开始申报。3.进入后,点击我已阅读并知晓的选项。4.进入后,选择受雇单位,点击下一步的选项。5.在标准申报界面,点击劳务报酬的选项。6.进入后,点击上方的分类,选择右上方的新增。7.点击后,选择查询导入的选项。8.点击左下方的全选,选择确认添加。9.添加完毕所有的记录后,点击下一步。10.点击后,会显示应退税额,点击提交申报。11.在弹出的声明界面,勾选同意,点击确认提交。12.提交后,选择下方的申请退税的选项。13.选择后,点击添加银行卡信息的选项,这里需要添加一类账户。14.提交完毕后,返回到退税界面,点击申请退税。15.点击后,即可申请成功,等待审核通过即可。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。 第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。

11,擎天出口退税软件官网下载后可以正常使用吗

你好,以下是擎天退(免)税申报系统的简要说明,请供参考:免税申报(单证不齐)1 、出口明细数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证不全)——》出口明细数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证齐全)——》运保佣调整2 生成免税数据 数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式:sb_税号_申报时间_ckts_申报年月.xml3、打印免税明细申报表 数据处理-打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件 将生成的免税数据文件(sb_税号_申报时间_ckts_申报年月.xml)导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报退税申报(单证齐全)1. 数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证齐全)——》收取前期数据录入。基础数据采集——》免抵退数据录入——》增值税纳税汇总表录入。2. 数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报,另存为电脑上生成的文件名格式:scysb_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据,预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反馈数据文件名规则:scysbfk_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)读取预申报反馈数据,通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。根据疑点描述调整申报数据,并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表;3. 数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:sczssb_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据,正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾,在当前界面的下方可以看到“回执文件:sczssb_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_hz.pdf”,点击pdf可以下载,下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执;4. 报表打印数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据, (1)《生产企业出口货物免抵退税申报(审批)汇总表》; (2)《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》; (3)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)》; (4)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全)》;5. 资料装订,并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件,疑点表随同相关资料送往税务局。
分单机版和旗舰版,旗舰版是收费的
首先你要安装一个软件,擎天软件,可以用它来做免抵退。如果你公司当月有货物出口,在电子口岸备案,在擎天软件上录入免税信息,然后当月申报时候把生成的文件上传国税网站,如果有进项可以抵扣,等收到核销单及报关单,水单后,在电子口岸交单,然后去外管局核销,然后三个月内去国税退税,退税时在电子口岸报送,同时在擎天软件上录入退税信息,生成的文件拷在盘上带去国税就可以退税了。值得注意的是三个月内必须退税,否则作内销处理。征17%,退税率13%,其中的4%是不予抵扣的金额。

12,出口退税软件的应用

外贸企业出口退税流程 一、外贸企业应在货物报关出口之日起90日内,准备以下出口退税单证,用于出口退税申报。主要包括:  1、出口货物报关单(出口退税专用);   2、出口形式发票(INVOICE);   3、购进货物的增值税专用发票(抵扣联,并应自开票之日起3个月内办理认证手续)或分批单;   4、外汇核销单(出口退税联);   5、主管税务机关要求提供的其他资料。   二、外贸企业应在货物报关出口后,及时取得出口货物报关单,并登录电子口岸,查询比对出口信息与纸质报关单是否一致。若一致,应在每个工作日的上午8:00至下午16:00向国税局提交电子信息。   三、根据主管税务机关要求,使用指定的外贸企业出口退税申报软件录入出口退税信息,生成出口退税申报数据,传递至软盘。   四、整理、装订出口退税报表、单证成册,在规定的申报时间内办理出口退税正式申报。若申报数据准确、单证无误、报表一致,则通过审核,转入审批环节;若存在需要调整、更正的数据或单证及报表,则应按主管税务机关的要求进行处理。   五、对于已经审批完毕的出口货物,主管税务机关将按法定程序办理退库手续。外贸企业应根据银行退转的出口退税退付凭证进行账务处理,至此申报完毕。   附:外贸企业出口退税申报录入的操作流程    基本要求:   1、申报软件:外贸企业出口退税申报系统10.0版(该软件从本网站下载、安装,并进行系统维护,之后方可操作使用)   2、申报系统安装路径:c:/出口退税/出口退税申报系统10.0版   3、拷取或下载认证发票信息的保存路径:A:/出口退税/认证发票信息   4、网上下载预审反馈信息的保存路径:c:/出口退税/审核反馈信息   (注:以上内容可以根据个人习惯自行设置,出口退税税种仅指增值税,以下仅指出口退税申报而不包括单证申报,由于出口退税远程申报系统和出口退税申报软件的不断更新,以下内容可能会存在变动的地方,请注意查询最新通知。)   第一步:进入外贸企业出口退税申报系统10.0版,所属期为200901 第二步:录入出口退税出口明细数据:   选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”,点击“新增”   关联号:2009010001(共10位200901为年月00001为录入序号)   部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空   申报年月:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),也可输入1后回车生成   申报批次:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),也可输入1后回车生成   序号:同一关联号下多项进货的顺序号,0001(4位),也可输入1后回车生成   进料登记册号:非进料加工业务,此处为空   出口发票号:出口形式发票(INVOICE)的号码   报关单号:报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位   出口日期:报关单上的出口日期   美元离岸价:出口商品的出口美元离岸价,币种及成交方式不一致的,需要换算。   核销单号:见报关单上的批准文号   商品代码:出口商品的商品编号   商品名称:系统根据以上商品编号自动生成   单位:系统根据以上商品编号自动生成   出口数量:报关单上出口商品的数量   实退税数量:系统自动生成   平均单价:同上   出口进货金额:同上   退税率:同上   退增值税税额:同上   退消费税税额:同上   代理证明号:“代理出口证明”的编号+01   远期收汇证明:远期收汇证明的编号   备注:    标识:   申报标志:   调整标志:   回车后,系统提示,点击“保存”则保存此笔记录,点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。   出口明细数据录入完毕后,点击“审核认可”按钮,选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”,选择操作为“审核”,点击“确认”,则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”   点击“退出”,回出主界面。   第四步:录入出口退税购进明细数据   选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”,点击“增加”   关联号:2009010001(10位)   税种:V(此处仅指增值税)   部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空   申报年月:系统根据所属期自动填,如2009年1月,则填200901(6位)   申报批次:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),第2次申报为02,依次类推   序号:同一关联号下多项进货的顺序号,0001(4位),依次类推   发票号码:购进货物的增值税专用发票右上角的数字(8位),回车后自动生成以下项目   发票代码:系统根据读入的认证发票信息自动生成   进货凭证号:同上   分批批次:同上   供货方纳税号:同上.   发票开票日期:同上   商品代码:此票货物对应出口报关单上的编号,回车后自动生成以下项目   商品名称:系统自动生成   单位:同上   数量:根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写,注意保证单位同以上单位一致   计税金额:系统根据读入的认证发票信息自动生成,如果是分批单时,此处要填分批单上本次申报金额。   法定征税税率:同上   税额:同上   退税率:系统自动生成   可退税额:同上   专用税票号:无则空   备注:在填写出口货物辅料时,数量为零,此处填WT。   回车后,系统提示,点击“保存”则保存此笔记录,点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。进货明细数据录入完毕后,点击“审核认可”按钮,选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”,选择操作为“审核”,点击“确认”,则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”, 点击“退出”,回到主界面。   第五步:初审   选择“数据加工处理/进货出口数量关联检查”,弹出“文本查看器”   若存在进货与出口数量不匹配的情况,会给出具体的关联号,并在进货及出口数据的标识栏出现E的错误标志。出现该种情况,则需要修改进货或出口数据,保证进货与出口数量一致,修改之后还要注意进行“审核认可”,来修正数据标识上的“E”状态。注意无论是进货及出口是一方面出错,还是两方面出错,修改后双方都需要重新做“审核认可”。无错误,点“关闭”即可。   选择“数据加工处理/换汇成本检查”,弹出“文本查看器”   正常情况下,出现换汇成本检查通过的结果,点“关闭”即可   可能出现换汇成本高或低的情况,一般不影响申报   若出现未找到换汇成本检查数据,则是因为做进货及出口明细数据录入后未做审核认可标志或前一步数量关联检查出错或修改后未做审核认可检查来订正数据标识上的“E”   选择“数据加工处理/预申报数据一致性检查”,弹出“文本查看器”   正常情况下,出现预申报数据一致性检查通过的结果,点“关闭”即可   若出现不一致的结果,则需要修改申报明细数据。   第六步:生成预申报数据   选择“数据加工处理/生成预申报数据”,弹出“生成预申报软盘”对话框,若是退税申报,则选择“退税申报”,关联号<=后,输9个9若是单证申报,则选择“单证申报点“确定”出现文本查看器,没有错误则无内容显示,点击“关闭”出现“生成申报软盘”对话框,①若是税务局支持网上远程预审,则选择“远程申报”,下面的路径系统自动给出,其结果是打开一个出口退税网页,根据企业上传的预审数据,税务局远程进行预审,并反馈预审信息,下载后企业可以根据反馈信息进行相关处理;②若是需要到税务局进行预审,则选择“本地预审”,路径是A:,其需要进行预审数据被保存到软盘上。企业携带软盘到所属税务局进行预审。点击“确定”弹出“生成预申报数据”窗口,显出预申报数据存放路径,以供远程申报上传使用   第七步:远程预审:登录出口退税远程申报系统   选择“预审数据上传”,输入相关信息点击“浏览”,通过预申报数据存放路径找到预申报数据文件,点击“上传”,提示“上传成功”。   选择“查询下载信息”,找到已经预审完成的反馈信息后,点击“下载”,选择“保存”下载文件,保存路径为“C:/出口退税/审核反馈信息”,点击“保存”。由于每次退税预审反馈的文件名都是相同的,但其内容不同,所在当其提示“是否替换它”时,选择“是”。   第八步:预审反馈信息处理,进入出口退税申报系统10.0版   选择“预审反馈处理/退税申报预审信息接收”,在弹出的“税务机关反馈信息读入”对话框中,根据前一步税务机关预审反馈信息下载保存的路径,选择选择目标是否读入”时,选择“是”,弹出“税务机关反馈信息读入”存放路径的对话框(无须更改),点击“确定”,弹出“确定读入上列数据吗?”,选择“是”,系统提示“成功读入”,选择“确定”   选择“预审反馈处理/退税预审信息处理”,显示具体的反馈信息,企业根据反馈信息来具体处理申报数据,比如说数据不正确的修改数据,电子信息未到的等待信息齐全等等。   如果没有影响正式申报的问题,就可以进行下一步,确认正式申报数据了。   第九步:确认正式申报数据   选择“预审反馈处理/确认正式申报数据”,   第十步:生成正式申报数据   打印进货明细表:选择“退税正式申报/查询本次申报数据/进货明细申报数据查询”,点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”,份数为“2”打印出口明细表:选择“退税正式申报/查询本次申报数据/出口明细申报数据查询”,点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”,份数为“2”   注:如果选择“打印到EXCEL”,则生成的报表为A4纸大小;如果选择“打印报表”,则生成的报表为B4或A3纸型大小   打印汇总表:选择“退税正式申报/查询本次申报数据/退税汇总申报表录入”,点击“增加”,申报年月为“200901”,批次为“01”,以下内容自动生成,点击“保存”。点击“打印报表”按钮,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”,份数为“4”,纸型为A4大小   生成正式申报软盘:选择“退税正式申报/生成退税申报软盘”,弹出“退税申报软盘”对话框,选择申报路径为“本地申报”,路径为“A”   第十步:正式申报   申报资料:装订报表封皮(1份)(需加盖企业公章)   出口退税汇总申报表(3份,其中1份装订) (需加盖企业公章)   进货明细申报表(1份) (需加盖企业公章)   出口明细申报表(1份) (需加盖企业公章)   增值税专用发票(抵扣联)或分批单   出口货物报关单(出口退税专用)   出口商品专用发票   外汇核销单(出口退税联)   正式申报软盘
外贸企业出口退税申报系统操作说明: 出口申报的单证均应通过“外贸企业出口退税申报系统 ”申报退税。我处已将该程序及升级补丁在绍兴国税网站公布,安装说明也已在进出口处“出口退税宣传”小报中刊登。为了便于企业更 好的、更方便的使用该系统,现将 该系统基本的操作流程作一说明。 一、 登录系统: 进入系统,输入用户名及口令(系统默认用户名为小写的“sa”,口令无)。 二、 系统维护: 1、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统配置设置与修改”模块中维护企业基础信息。其中,企业代码为海关代码,退税机关代码 为330602,退税机关名称为“绍兴市国税局进出口税收管理处”,其他信息根据企业实际情况填报。 2、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统参数设置与修改”模块中维护换汇成本的上、下限。如上限可改为6.8。 三、 申报数据采集: (一)、进入“基础数据采集"下的“进货明细申报数据录入"模块,点击“增加"键,根据系统提示录入需要申报的进货凭证的数据, 录完后点击“保存"。在录入中有以下几点请企业注意: 1、“进货凭证号”录入由原来的13位专用税票改为18位专用发票号码。如属2003年8月1日前开具的专用发票或是由税务机关 代开的及其他非防伪税控发票,则在“专用税票号”栏录入专用税票号码,并在“备注”栏录入“FSK”,表示“非税控”。 2、生产企业进货凭证号为申报年月(6位)+申报批次(2位)+10个“0”;供货方税号为企业自己的15位税号。 将所有需要申报退税的进货凭证录入完毕后,点击“筛选”键设置筛选条件,将本次申报数据选择好,点击“审核认可”( 工具栏右上方红色按键),选择“当前筛选条件下所有记录”。审核通过,则在“标识”栏显示“R”,如未通过,则根据系统提示的出 错信息修改,再点击“审核认可”,通过后点击“退出”。 (二)、进入“出口明细申报数据录入”。具体录入及审核方法与进货明细申报录入流程相同。 四、 数据加工处理 先点击“进货出口数量关联检查”,如有“E、W”级别错误则返回“基础数据采集”模块,找到出错处,用修改键修改,完成后应重新 “审核认可”,审核通过后再到“进货出口数量关联检查”模块进行审核,当检查无“E、W”级别错误时,再点击“换汇成本检查”对 换汇成本进行检查。当以上两个检查模块均审核通过后,方可点击“ 生成预申报数据”,生成预申报盘。通过网上预申报或将预申报软盘在每月的11日---15日到国税进出口申报窗口进行预申报。 五、 预审反馈处理 如预审未通过,则将税务机关反馈信息通过“预审反馈信息读入”,并在“退税预审信息处理”中查看和处理。 如预审通过,则在“预审反馈处理”下做“确认正式申报数据”。 六、 退税正式申报 进入本模块下“查询本次申报数据”中的“退税汇总申报录入”菜单,根据系统提示录入汇总表,并通过“打印报表”(工具栏右上方红 色按键)打印汇总表。同时分别在“查询本次申报数据”中的“进货明细申报数据查询“和”出口明细申报数据查询“菜单中的”扩展功 能“下打印进货明细表和出口退税明细表。 以上工作全部完成后,点击“生成退税申报软盘”生成正式申报盘上报国税。 已作正式申报的数据需撤消申报,可在“审核反馈处理”中“已申报出口明细数据查询”中,通过工具栏“认可申报”转为代申报。

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