1,淘宝购买收货流程

先拍下宝贝,然后付款到支付宝,买家收到宝贝之后,确认付款,通知支付宝将款给卖家。

淘宝购买收货流程

2,物流发货收货的流程是怎样的请教

让你同学在邯郸找一家距他最近的物流公司可以从北京到邯郸的),你这边卖了电脑之后联系北京这边的物流公司,或是叫物流上门来取也可以送到物流公司,但是一定要让他们给开一张票,也就是承运单(合同)就可以了,贵重物品记得保价。
以物流的方式发货1、首先要确认客户的款项是否到账2、看仓库里面是否有库存3、制作出库订单,开出库单4、货运之客户5、客户验货6、回去报销路费运费

物流发货收货的流程是怎样的请教

3,收发快递的流程及注意事项

肯定是要主要信息是否准确,还要将需要邮寄的物品包装严实一点,不然易碎的物品很容易破碎。
寄件流程注意事项  1. 阅读快递详情单背书条款后再填写运单:运单及背书是消费者与申通快递公司之间签订的运输合同。由于没有快递行业合同法律规范或者司法解释,各地法院大多使用《经济合同法》。但即使均依据《经济合同法》条款进行判决,各法院的判决结果也不尽相同。  因此,消费者在寄递前一定要看清楚关于保险、赔偿、免责等条款。如果是每天快件量较大的客户,建议与申通快递公司另外签订保护自身合法利益的快递合同。 对于填写运单,要把寄件人与收件人的联系电话、收件人地址填写准确,否则可能会给派送造成麻烦,或在退回快件时找不到退回地址和发件人。  2. 贵重物品要购买保险:一般价值2000元以上的物品,如手机 手表、电脑、照相机、首饰、高档服装、艺术品等建议要购买保险。并在保险货物名称的栏目内上正确的填写物品名称,保险金额、价值,避免理赔时产生纠纷。同时申报价值也需如实填写。有些快递运输保险是有免陪额的,如申报的保险额是5000元,但实际可能只赔4700元,其中有300元是免赔额。  因此,一定要向快递公司咨询清楚,必要时要求其请提供书面的说明。保险费率一般为1%至3%之间,如果保险费率过高,建议与其它快递公司的价格与保险费比较后再作权衡。  3. 交接快件签名与保存运单:将快件交给快递业务员时,除自己在运单签名外,要求其必须签名,签名应与佩戴的胸牌一致。这是具有法律意义的交接。运单除了是运输合同外,还是寄递快件的凭证,在送达寄件人之前千万不要丢弃。  4.签收流程:快件外包装完好,由收件人签字确认后验货。如果开箱验货后出现短缺、破损等情况,可以采取退回或让快递业务员写书面材料证明、拍照,并立即打电话通知商家或快递公司客服人员(记住客服人员、快递业务员的姓名或编号)。  如果外包装出现明显破损等异常情况的,收派员应告知收件人先验收内件再做签收,快递服务组织与寄件人另有约定的除外。如果开箱验货后出现短缺、破损等情况,可以采取退回或让快递业务员写书面材料证明、拍照,并立即打电话通知商家或快递公司客服人员(记住客服人员、快递业务员的姓名或编号)。
发货时要讲清货物的详细情况,运达地点。收货注意包装是否完整,如包装破裂先检查是否正常,再签收。

收发快递的流程及注意事项

4,到货站收货发货具体是什么流程

在订东西那家,让他把货送到这个货站,写上你的联系方式,然后让对方把货运单给你发传真过来,你接收,等货快到了的时候,你的当地的货站会联系你,到时候你拿 着身份证去提货,就可以了.
你先收到东西,查看后没有问题再点击确认收货
物流收发货流程  物流发货流程:  一、 接到成品库管的发货通知后, 由物流专员负责根据包装扫描人 员填写的《发、返货记录表》的发货情况和货运详情制定每天的 发货计划。  二、 每天上午根据成品库主管提交的《发、返货记录表》 ,安排发 货司机发货或通知货运站到公司库房提货。  三、 通知的货站、快递提货人到库房提货时,由提货人在《发、返 货记录表》上登记并留有提货人签字的返货托运单,以便查询。  四、 属于快递业务的发货,由物流专员负责包装好,并负责在快递 托运单上填写好收货人和发货人信息、并并称重,注明投保情况、 所装成衣数量、发货日期,同时在《发、返货记录表》上由物流 填写的物流公司、运单号及提货人签字。  五、 属于威远、远成、优速、中铁等合作物流提货的业务,由物流 专员负责填写相关的托运单,并将运单号填写在《发、返货记录 表》上;并要求提货人在托运单上和《发、返货记录表》上签字 方可!  六、 属于公司司机提货发出的,司机必须在《发、返货记录表》提 货栏内进行签字确认;司机发货返回后,必须将发货运单全部转 至物流专员,并由物流专员负责在《发、返货记录表》上登记备查。  七、 货物发出后,由物流专员负责向每个收货人传递发货信息,提 醒客户准备收货。  八、 物流专员对所有发出的在途商品进行跟踪,出现异常或货损 时,随时予以沟通解决!  九、 每天发货业务结束后,负责统计发货完成情况并进行夕会汇 报。如:已发出包数、未发出包数,未发出原因、异常问题的解 决处理办法、实效等等。  十、 每天下班前,物流专员负责检查所有运单的正确性,如:是否 投保?收货人信息是否正确?货运单据是否登记无误?发货包 数和未发包数与实际配货数量是否吻合,发货信息是否传递? 代扣代、代缴的扣款单是否完成等的检查工作。  十一、整理发货运单并负责与月结的货运合作单位进行运费对账,结 算运费。  物流返货提货流程:  一、 物流部接到托运部门的返货到货通知后,做好登记工作(返货 记录内容:货站地址、电话、返货人、返货包数等信息)并及时 安排司机进行提货或通知合作托运部门代提。  二、 准备好提货所需相关的证件、证明及相关费用等(提货人身份 证、发货运单复印件、运单单号等)  三、 司机提货时,发现包装有异常或者有破损和开包痕迹的,要按 公司规定及时通知物流专员进行处理,经物流专员与客户沟通后确认可以提货的,提货司机要在提货时进行清点数量,出现不符 后,由货站签字。   四、 发现包有异常, 但货站不允许拆包清点时物流专员必须向返货 方说明,得到允许方可提货。 (未经允许不的提货)  五、 返货到库后,物流专员首先规定检查包装有无异常,如包装完 好,无异常,没有开过包的痕迹办理交接手续,由物流专员负责 在《发返货记录表》上登记返货单位、包数、返货日期等。货物 交接清楚后,提货人必须将提货运单、所付运费与物流主管进行 交接清楚。  六、 每天下班前,物流专员要将返货与成品库主管交接,成品库必 须主管检查包装有异常的,有异常的,成品库主管要当场复核包 重和开包清点总数 ,有出入的,必须由物流专员确认,做好登记 记录。  七、 由物流专员负责解决所有返货中出现的异常情况, 并作报告上 报公司总经办。    八、 每月物流专员负责整理所有返货单,统计公司垫付的返货运 费,并从客户账户上扣除应由客户承担的相关返货费用。

5,如何规定仓库收货流程

成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则1、商品进仓前准备业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。3、商品出仓安排仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效

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