3.根据提示点击“对账”按钮,如果在记账后发现某张凭证入账错误,应先冲正记账,然后取消10#凭证的审核,再修改10#凭证,取消2010年12月的结账,取消记账直到你要修改凭证3的月份,首先打开“用友T3”,点击“月末结账”,用友t3的期初余额已经记账,恢复记账以前的状态:1。

 用友 t3的存货期初余额已 记账,如何反 记账

1、 用友 t3的存货期初余额已 记账,如何反 记账

用友t3的期初余额已经记账,恢复记账以前的状态:1。单击业务、财务会计,然后单击。2.点击业务、财务会计、总账、凭证、恢复记账以前状态。系统可能需要输入密码“123 ”,然后根据提示取消记账3.弃审:同凭证审核,只是审核时,先点击〖审核〗按钮,再点击〖弃审〗按钮。如果在记账后发现某张凭证入账错误,应先冲正记账,然后取消10#凭证的审核,再修改10#凭证。修改后复查,然后记账

 用友T3为什么按反结账的快捷键没有反应

2、 用友T3为什么按反结账的快捷键没有反应

大多数情况下,你不会同时按下三个组合键。你可以先按住CTRL和SHIFT键,然后再按F6键。少数情况下是键盘问题,比如一些笔记本电脑或者联想台式电脑。F1-F12键用作快捷键,在使用F1-F12键之前,您必须按住FN键。所以在这种键盘上,就变成了CTRL SHIFT FN F6。具体操作如下:1。首先打开“用友T3”,点击“月末结账”。2.选择月份后点击“下一步”按钮。3.根据提示点击“对账”按钮。4.对账完成后,根据需要点击“下一步”。5.检查完工作报告后,点击“下一步”按钮。6.全部完成后,点击“对账”按钮。

3、请问 用友 t3如何进行年度帐反结转,

1。取消2011年截止到1月2日的收盘,取消2010年12月的结账,取消记账直到你要修改凭证3的月份。2010年修改凭证记账,销户。


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